安徽网滁州消息 近年来,南谯区审计局秉持新发展理念,持续深化对国有企业和国有资本的审计监督工作,通过全面分析区属国有企业的运营状况,在把握企业业务脉络和风险隐患的基础上,深入揭示影响国有企业发展的体制机制问题,服务国企改革发展落实落地。
锁定审计要点,找准监督靶心。采用“项目清单化、清单责任化、责任实效化”的方式,特别关注国有企业在重大政策执行、改革任务推进、金融服务实体经济、经济决策制定与执行、内部管理控制及风险隐患、财务收支的真实合法效益等方面的表现。
狠抓审计整改,凸显审计价值。及时掌握国企审计问题整改情况,压实整改责任,实现对国有企业时间跨度和层级的全面监督。2023年以来,国企审计揭示的66项问题中,其中占比92%的立行立改类问题已在规定期限内整改完成,整改问题金额达1.4亿元。针对审计发现的问题,提出建设性意见,推动被审计单位制定完善规章制度30余项。深入分析问题产生的原因,针对普遍性、倾向性、典型性问题,形成6篇审计信息、专报,其中2篇获区委、区政府主要领导肯定性批示。
南谯区审计局开展的国有企业审计工作,推动了国有企业完善法人治理结构、健全内控制度,不仅优化了国有企业的经营管理,也为其改革发展提供了有力支持,为南谯区国企的高质量发展奠定了坚实的基础。
叶婷婷
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