安徽网滁州消息 近年来,南谯区审计局聚焦审计监督主责主业,强化自身建设,压实整改责任,规范审计权力运行,持续推动审计工作高质量发展。
立足审计监督,强化政策落实。立足审计经济监督定位,在财政财务收支、重大政策落实、重大项目建设、助企纾困等政策落实方面深耕细作,以高度的审计敏锐性和判断力明察秋毫,压实各方问题责任。2023年度共完成审计项目25个,审计查出主要问题金额8028万元,其中:违规金额43万元,管理不规范金额7985万元。损益收支不实297万元,审计期间整改金额2345万元。提出审计意见建议73条,促进被审计单位制定整改措施39项,促进被审计单位建立健全规章制度19项。
坚持问题导向,提升整改效果。动态细致提出审计整改建议,持续跟踪审计整改情况,硬化整改时限约束,高效精准实现“交办-整改-反馈-审核-销号”闭环管理。根据问题性质划分轻重缓急,多管齐下、标本兼治,将立行立改、限期整改、持续整改紧密结合。
完善监管制度,抓实经济体检。充分发挥内部审计“免疫前沿”作用,指导被审单位建立完善内部审计制度,通过常态化自查自纠,筑牢内审第一道防线。与区纪委监委建立“纪审联动”机制,形成合力,推动审计监督掷地有声、整改成果落地生根。开展审计工作“回头看”,将以前年度审计发现作为项目开展重要参考依据,检查整改长期成效。
陈伟
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