为做好内部审计工作,规范财经秩序,促进廉政建设,南谯区审计局强化“三举措”,推动全区内部审计工作高质量发展。
以制度为纲,强化内审工作组织领导。在全面贯彻落实《中华人民共和国审计法》《中华人民共和国审计法实施条例》《中国内部审计准则》的前提下,制定《南谯区审计局关于加强内部审计工作的实施意见》,进一步明确领导机制、机构设置、职能职责等,敦促区级机关、事业单位和区属国有企业完善内审组织建设。目前,全区22个重点单位均成立内部审计工作领导小组,配备内审人员38人,制定内审项目计划18个。
以创新为要,探索内部审计工作途径。积极探索内部审计“新”思路,坚持以发现问题和防范风险为导向,不断创新技术方法手段,推进传统审计向现代审计转型升级。一方面通过开展内审培训会议、以审代训等方式培训内审相关人员150人次,提高审计人员业务技能。另一方面通过“审计项目+内审指导”等模式,发挥内部审计指导作用,针对被审计单位内部审计制度建立健全、工作开展情况及内审工作不足提出完善建议。
以成效为果,增强内部审计监督效能。注重以结果为导向,强化审计结果运用,推动内部审计监督作用不断扩大。目前,区教体局、区卫健委、乡镇街道等单位内审领导小组已开展审计项目46个,并对审计发现问题进行督促整改工作。要求59家单位备案内审机构人员情况、内审工作计划、审计报告等,并将22家单位列入重点备案单位,通过强化内部审计单位备案管理,增强内部审计监督效能。
顾俊
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